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2016年省级部门预算(宣传部)、预算情况说明、“三公经费”情况说明

作者:Admin 来源:文明安平网 发布时间:2016-2-23 16:49:07 点击数:1708

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2016年省级部门预算

 

 

 

宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣传部编制

河北省财政厅审核


 

目    录

 

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施... 4

部门职责-工作活动绩效目标... 5

部门收支预算总表... 11

部门基本支出预算... 12

部门项目支出预算... 17

部门“三公”及会议培训经费预算... 18

部门基本情况表... 19

 

第二部分预算单位收支预算情况

一、安平县委宣传部收支预算... 21

 


 

第一部分部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

  

??

 

??

 

??

 

??

 

    职责分类绩效目标:

  

??

 

??

 

??

 

??

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

  

??

 

??

 

??

 

??

 


部门职责-工作活动绩效目标

203宣传部

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

宣传思想工作

 

指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

 

 

 

 

 

  思想理论建设

 

深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;加强全市社科基金管理;广泛开展理论宣传活动。

提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

在报纸、电台、电视台、网络等新闻媒体开办理论宣传专栏数量

1000%

8

5

少于5

理论研究课题成果数量

20项及以上

15项及以上

10项及以上

10项以下

党员干部学习总书记系列重要讲话精神成果

深刻理解内涵,紧紧抓住实质,真正做到武装头脑、指导实践、锤炼党性

较为深刻的理解内涵,能够抓住核心,基本能够做到武装头脑、指导实践、锤炼党性

能够了解总书记系列重要讲话精神,基本理解重要讲话精神内涵

基本不了解总书记系列重要讲话精神,不理解重要讲话精神内涵

  思想政治工作

 

规划、部署全县思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。

完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。

组织开展主题宣传教育活动(次)

1000%

8

5

少于5

爱国主义教育基地参观学习人数(人)

社会主义核心价值观内容在全社会普及率

100%

90%及以上

80%及以上

低于80%

  对外宣传事业

 

制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,深化河北与国内外的文化交流合作,开展多种形式的文化交流活动。

充分展示我县良好形象,不断提高我县知名度、美誉度。

组织境内外媒体来我省采访、宣传河北(次)

300%

2

1

0

组织召开系列主题新闻发布会(?。?/P>

3000%

20

10

<10

组织举办县内外文化交流活动(次)

400%

3

2

<2

  舆论舆情引导管理

 

指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。

牢牢把握正确导向,为全县经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。

突发事件新闻处置完成率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

在市及以上媒体播发宣传我县稿件(篇)

40篇及以上

30篇及以上

20篇及以上

20篇以下

舆情信息收集、分析、上报数量

14000%

120

100

少于100

  互联网宣传和信息内容管理

 

加强网络安全和信息化工作,加强互联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。

完善互联网管理领导体制,加强网上舆论引导,营造良好网络舆论氛围,发展健康向上网络文化。

组织开展网络宣传活动(次)

1000%

8

6

<6

重大涉冀舆情监测覆盖率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

互联网重大突发事件应急处置率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

  精神文明建设

 

部署全县精神文明创建工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。

全县城乡文明程度显著提升,和谐向善的社会风气逐步形成。

开展主题志愿服务活动(次)

1000%

8

5

<5

组织开展精神文明创建活动(次)

1000%

8

5

<5

社会风气、公民素质及文化生活质量水平

显著提高

明显提高

有所提高

没有提高

推动文化发展

 

深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。

进一步解放和发展文化生产力,推动全县文化事业和文化产业健康发展。

 

 

 

 

 

  文化体制改革

 

组织实施深化文化体制改革实施方案;完善文化管理体制,深化国有文化单位改革,建立健全现代文化市场体系。

全面推进文化体制机制创新,激发全县文化创造活力,确保国有文化资产保值增值。

国有文化资产保值增值情况

资产大幅增值

资产增值

资产保值

资产减值

文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进率

100%

0.8

0.6

<60%

  文化事业产业发展

 

研究全县文化发展方针政策,管理县级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

全省文化产业增加值年增速

30%

0.2

0.1

<10%

文化事业产业类资金撬动社会资金比例

1:80

1:60

1:40

<1:40

  文化艺术发展

 

研究全县文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和?;び判愦澄幕?,推动文化艺术健康发展。

推动全县文化艺术健康发展。

组织系列文化活动数量

1000%

6

4

少于4

我省主导创作生产的、在全市产生影响力的文艺精品数量(部)

1000%

6

2

少于2

  援边干部管理

 

承担县对口支援西藏、新疆工作领导小组干部人才工作办公室的职责任务,负责援藏、援疆、援坝干部和人才的选派、管理及有关工作。

受援地与支援地交流交融不断深入,干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献。

援边工作完成率

按计划完成

到岗率95%及以上

到岗率80%及以上

未完成选派任务

  干部教育培训

 

主管全县的干部教育工作。承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务;制订干部教育工作的方针、政策、规划;研究和探索适合我县情况的干部培训制度;对社区市和县直干部培训工作进行协调、指导、检查;组织县委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。

建立规范的干部教育培训体系,加强干部教育培训基地建设,进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性,克服多头调训、重复培训、多年不训等问题,不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平

干部培训完成率

3次及以上

2次

1次

宣传事务管理

100.00

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

100.00

制定思想宣传和文化发展规划、政策制度,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

重点工作督察督办数

20000%

150

100

少于100

组织事务管理

 

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;负责机关自身建设;负责老干部综合服务和保障工作;负责新闻工作网宣与舆情监控、处置;负责组织史征编工作;组织系统信息化建设。

做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;干部、人事政策科学合理;做好老干部综合服务和保障工作;做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时;完成组织史征编工作;信息系统运行无障碍。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

 

组织史资料征编;组织、干部工作综合研究,相关政策法规起草、制定、审核;组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作;信息、信访工作。

组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作;

大组工网安全运行率

无故障

故障次数少于3次

故障次数3次

故障次数大于3次

组织系统互联网建设率

完成率100%

完成率80%及以上

完成率60%及以上

完成率60%以下


部门收支预算总表

203宣传部

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

147.00

1

一般公共预算拨款

147.00

 

其中:限额补助

36.00

 

   非限额补助

11.00

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

100.00

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

147.00

1

基本支出

47.00

 

其中:人员经费

36.00

 

   日常公用经费

11.00

2

项目支出

100.00

 

其中:本级支出

100.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

203宣传部

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

47.00

47.00

 

 

 

 

人员经费合计

36.00

36.00

 

 

 

 

一、工资福利支出

27.38

27.38

 

 

 

 

1、基本工资

18.20

18.20

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

 

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

 

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

3、奖金

1.25

1.25

 

 

 

 

4、社会保障缴费

7.43

7.43

 

 

 

 

(1)基本养老保险费

5.70

5.70

 

 

 

 

(2)基本医疗保险费

1.73

1.73

 

 

 

 

(3)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

(4)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

0.50

0.50

 

 

 

 

(1)基础绩效工资

0.50

0.50

 

 

 

 

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

(2)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

8.62

8.62

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

 

3、抚恤金

 

 

 

 

 

 

4、生活补助

 

 

 

 

 

 

5、奖励金

 

 

 

 

 

 

(1)独生子女父母退休奖励

 

 

 

 

 

 

(2)独生子女父母奖励金

 

 

 

 

 

 

6、住房公积金

3.60

3.60

 

 

 

 

7、其他对个人和家庭的补助支出

5.02

5.02

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

1.40

1.40

 

 

 

 

(2)其他

3.62

3.62

 

 

 

 

日常公用经费合计

11.00

11.00

 

 

 

 

1、基础定额项目

8.00

8.00

 

 

 

 

(1)办公费

1.20

1.20

 

 

 

 

(2)水费

 

 

 

 

 

 

(3)电费

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

0.10

0.10

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

 

  2)其他邮电费

0.10

0.10

 

 

 

 

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

 

(7)差旅费

 

 

 

 

 

 

(8)维修(护)费

 

 

 

 

 

 

(9)会议费

0.10

0.10

 

 

 

 

(10)办公设备购置费

0.20

0.20

 

 

 

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

 

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

(15)印刷费

0.40

0.40

 

 

 

 

(16)咨询费

 

 

 

 

 

 

(17)手续费

 

 

 

 

 

 

(18)租赁费

 

 

 

 

 

 

(19)专用材料费

 

 

 

 

 

 

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

(21)劳务费

 

 

 

 

 

 

(22)委托业务费

 

 

 

 

 

 

(23)其他业务费

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

3.00

3.00

 

 

 

 

(1)培训费

1.00

1.00

 

 

 

 

(2)公务接待费

2.00

2.00

 

 

 

 

(3)工会经费

 

 

 

 

 

 

(4)福利费

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

(9)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

203宣传部

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

100.00

100.00

 

 

 

 

宣传事务管理

 

 

 

 

 

100.00

100.00

 

 

 

 

  综合业务管理

 

 

 

 

 

100.00

100.00

 

 

 

 

  1、宣传部新闻外宣经费

安平县委宣传部

2070199

其他

其他项目

本级

15.00

15.00

 

 

 

 

  2、第二届孙犁散文大赛经费 运动会欠款

安平县委宣传部

2070199

其他

其他项目

本级

85.00

85.00

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

203宣传部

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

20.00

20.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

15.00

15.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

15.00

15.00

 

 

 

三、公务接待费

5.00

5.00

 

 

 

   三公经费小计

20.00

20.00

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

 

 

 

 

 


部门基本情况表

203宣传部

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

 

 

 

2

9

8

6

1

 

 

 

安平县委宣传部

行政

正科级

财政性资金基本保证

2

9

8

6

1

 

 

 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、安平县委宣传部收支预算

 

收支预算总表

203002安平县委宣传部

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

147.00

1

一般公共预算拨款

147.00

 

其中:限额补助

36.00

 

   非限额补助

11.00

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

100.00

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

147.00

1

人员经费

36.00

2

日常公用经费

11.00

3

项目支出

100.00

4

其他支出

 


人员经费预算

203002安平县委宣传部

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

36.00

36.00

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

27.38

27.38

 

 

 

 

 

1、基本工资

18.20

18.20

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

 

 

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

 

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

3、奖金

1.25

1.25

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

7.43

7.43

 

 

 

 

 

(1)基本养老保险费

5.70

5.70

 

 

 

 

 

(2)基本医疗保险费

1.73

1.73

 

 

 

 

 

(3)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

 

(4)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

0.50

0.50

 

 

 

 

 

(1)基础绩效工资

0.50

0.50

 

 

 

 

 

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

 

(2)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

8.62

8.62

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

4、生活补助

 

 

 

 

 

 

 

5、奖励金

 

 

 

 

 

 

 

(1)独生子女父母退休奖励

 

 

 

 

 

 

 

(2)独生子女父母奖励金

 

 

 

 

 

 

 

6、住房公积金

3.60

3.60

 

 

 

 

 

7、其他对个人和家庭的补助支出

5.02

5.02

 

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

1.40

1.40

 

 

 

 

 

(2)其他

3.62

3.62

 

 

 


日常公用经费预算

203002安平县委宣传部

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

11.00

11.00

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

8.00

8.00

 

 

 

2013301

 

(1)办公费

1.20

1.20

 

 

 

 

 

(2)水费

 

 

 

 

 

 

 

(3)电费

 

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

0.10

0.10

 

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2013301

 

  2)其他邮电费

0.10

0.10

 

 

 

 

 

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

 

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

 

 

(7)差旅费

 

 

 

 

 

 

 

(8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2013301

 

(9)会议费

0.10

0.10

 

 

 

2013301

 

(10)办公设备购置费

0.20

0.20

 

 

 

 

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2013301

 

(12)公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

 

 

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2013301

 

(15)印刷费

0.40

0.40

 

 

 

 

 

(16)咨询费

 

 

 

 

 

 

 

(17)手续费

 

 

 

 

 

 

 

(18)租赁费

 

 

 

 

 

 

 

(19)专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

(21)劳务费

 

 

 

 

 

 

 

(22)委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

(23)其他业务费

 

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

3.00

3.00

 

 

 

2013301

 

(1)培训费

1.00

1.00

 

 

 

2013301

 

(2)公务接待费

2.00

2.00

 

 

 

2013301

 

(3)工会经费

 

 

 

 

 

 

 

(4)福利费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

 

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

 

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

 

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

 

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

 

(6)专项购置费

 

 

 

&, amp;nb, sp;

 

 

 

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

 

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

 

(9)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

203002安平县委宣传部

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

100.00

100.00

 

 

 

 

宣传部新闻外宣经费

2070199

其他

其他项目

15.00

15.00

 

 

 

 

第二届孙犁散文大赛经费 运动会欠款

2070199

其他

其他项目

85.00

85.00

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

203002安平县委宣传部

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

20.00

20.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

15.00

15.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

15.00

15.00

 

 

 

三、公务接待费

5.00

5.00

 

 

 

   三公经费小计

20.00

20.00

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

 

 

 

 

 

安平县宣传部预算情况说明

 

   我单位共安排147万元.其中人员经费36万,正常公用经费11万,专项公用100万.其中专项公用包括:长城网技术维护费9万;衡水经济频道网络管理费5万;衡水日报区域新闻30万;衡水电台“联播衡水”宣传费30万;廊坊经贸会报道费5万;衡水日报形象宣传专版费5万;文明按屁股网1万;第二届孙犁大赛经费,运动会15万,共合计147万。

 

宣传部“三公经费”情况说明

 

宣传部2015年三公经费153582元,2016年三公经费91800元,相比去年有所下降。

 

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